2020年部門預算編製說明

目錄


第一部分2020年部門預算說明

第二部分2020年部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門財政撥款收支預算總表

3、部門收入總表

4、部門支出總表

5、部門一般公共預算支出表

6、部門一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)

7、部門一般公共預算基本支出表(政府經濟分類)

8、部門一般公共預算三公經費情況表

9、政府性基金預算支出情況表

10、部門整體支出績效目標申報表

11、部門專項資金績效目標申報表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。




第一部分 2020年部門預算說明


一、部門基本情況

(一)、職能職責

衡山縣退役軍人事務局是2019年4月25日新成立的縣政府工作部門,為正科級。其主要職責是:承擔軍隊轉業幹部、複員幹部、離退休幹部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業退役軍人服務管理、待遇保障工作,組織開展退役軍人教育培訓、優待撫恤等,指導擁軍優屬工作,負責烈士褒揚以及紀念活動等。

(二)機構設置

1、部門設置。根據編委核定本單位內設室4個,分別是:辦公室、規劃財務股、擁軍優撫股、移交安置股。下設全額撥款二級機構4個分別是:衡山縣退役軍人服務中心、衡山縣軍隊離退休幹部休養所、衡山縣光榮院、衡山縣烈士紀念園。 

2、人員情況。本部門編製數27人,在職人數21人,其中:在崗人數21人;離退休人數6人,其中退休人員6人。

二、部門預算單位構成

我單位隻有本級,沒有其他二級預算單位,因此納入本年度部門預算僅含本級預算。

、部門收支總體情況

(一)、收入預算: 2020年本部門預算數238.4萬元,其中:一般公共預算撥款238.4萬元占總收入比重的100%因單位新成立,2019年無預算安排,無上年對比情況

(二)、支出預算:2020本部門支出預算238.4萬元,其中:社會保障和就業支出 220.18萬元醫療衛生與計劃生育支出9.42萬元,住房保障支出8.8萬元因單位新成立,2019年無預算安排,無上年對比情況

、一般公共預算撥款支出

2020本部門一般公共預算撥款支出238.4萬元,其中社會保障和就業支出 220.18萬元,92.36%;醫療衛生與計劃生育支出9.42萬元,占3.95 %;住房保障支出8.8萬元占3.69 %具體安排情況如下:

(一、基本支出:2020本部門基本支出預算數188.4萬元,是指為保障單位機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出161萬元、一般商品和服務支出26.2萬元、對個人和家庭的補助1.2萬元

(二)、項目支出:2020年本部門項目支出預算數50萬元,主要是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:其他退役軍人事務管理支出40萬元,用於優撫對象核查工作經費和退役軍人服務中心工作經費建設經費;退役安置10萬元,用於退役士兵招聘會等方麵

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020本級機關運行經費一般公共預算撥款25.2萬元,因單位新成立,2019年無預算安排,無上年對比情況主要用於本局運行支出。

(二)、"三公"經費預算

2020局本級"三公"經費預算數11.5萬元,其中:公務接待費預算8.5萬元,公務用車運行維護費1萬元。因單位新成立,2019年無預算安排,無上年對比情況

(三)一般性支出情況

2020本部門會議費預算0萬元,培訓費預算0萬元。

(四)政府采購預算

2020本單位政府采購從一般公共預算撥款中安排5萬元,其中政府采購貨物預算5萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五、國有資產占用使用情況及新增資產配置情況

截至201912月底單位固定資金還在建立中。

2020擬新增配置公務用車0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。

(六)預算績效目標說明:

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為238.4萬元,其中,基本支出188.4萬元,項目支出50萬元,具體績效目標詳見報表。

、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費:納入財政預算管理的"三公"經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,食宿費等支出。

3、基本支出:是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出,具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

4、項目支出:是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。







第二部分 2020年部門預算公開表

1、部門收支預算總表

2、財政撥款收入支出決算總表.XLS

3、部門收入總表

4、部門支出總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表(部門經濟公類)

7、一般公共預算基本支出表(政府經濟分類)

8、一般預算三公經費情況表

9、政府性基金預算支出情況表(1).XLS

10、部門整體支出績效目標申報表

11、部門專項資金績效目標申報表


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