2019年部門決算

目錄

第一部分部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件


















第一部分  部門概況


一、部門職責

衡山縣退役軍人事務局主要是承擔軍隊轉業幹部、複員幹部、離退休幹部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業退役軍人服務管理、待遇保障工作,組織開展退役軍人教育培訓、優待撫恤等,指導擁軍優屬工作,負責烈士褒揚以及紀念活動等。

機構設置及決算單位構成

1、部門設置。

我單位內設股室4個。分別是:辦公室、規劃財務股、擁軍優撫股、移交安置股。下設全額撥款事業單位4個,分別是:衡山縣退役軍人服務中心、衡山縣軍隊離退休幹部休養所、衡山縣光榮院、衡山縣烈士紀念園。 

2、人員情況。本部門編製數27人,在職人數21人,其中:在崗人數21人;離退休人數6人,其中退休人員6人。

3、決算單位構成。我單位2019年部門決算公開單位隻有本級。








第二部分  2019部門決算表部門收支決算總表

部門:衡山縣退役軍人事務局                                                                                                         公開01

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 


欄    次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

2307.54 

一、一般公共服務支出

14

0.00 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00 

二、外交支出

15

0.00 

三、上級補助收入

3

0.00 

三、國防支出

16

0.00 

四、事業收入

4

0.00 

四、公共安全支出

17

0.00 

五、經營收入

5

0.00 

七、社會保障和就業支出

18

1889.7 

六、附屬單位上繳收入

6

0.00 

八、衛生健康支出

19

48.76 

七、其他收入

7

0.00 


20


 

8

 


21


本年收入合計

9

2307.54 

本年支出合計

22

 1938.46

用事業基金彌補收支差額

10

0.00 

結餘分配

23

 0.00

年初結轉和結餘

11

0.00 

年末結轉和結餘

24

 369.08

 

12

 

 

25

 

總計

13

2307.54 

總計

26

 2307.54

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。


部門收入決算表

部門:衡山縣退役軍人事務局                                                                                                   公開02

單位:萬元

項    目

本年收入合計



財政撥款收入



上級補助收入



事業收入



經營收入



附屬單位上繳收入



其他收入



功能分類科目編碼


科目名稱


欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2307.54 

2307.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 208

 社會保障和就業支出

2258.78 

2258.78 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 210

 衛生健康支出

48.76 

48.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。




部門支出決算表

部門:衡山縣退役軍人事務局                                                                                                       公開03

單位:萬元

項    目

本年支出合計



基本支出



項目支出



上繳上級支出



經營支出



對附屬單位補助支出



功能分類科目編碼


科目名稱


欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1938.46 

282.28 

1656.18 

0.00 

0.00 

0.00 

 208

  社會保障和就業支出

1889.7 

233.52 

1656.18 

0.00 

0.00 

0.00 

 210

 衛生健康支出

48.76 

48.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收支決算總表

 公開04

部門:衡山縣退役軍人事務局單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2307.54 

七、社會保障和就業支出

15

 1889.7

1889.7 

0.00 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00 

八、衛生健康支出

16

  48.76

 48.76 

0.00 

 

3

 


17

 

 

 

 

4

 


18

 

 

 

 

5

 


19



 

 

6

 


20

 


 

 

7

 


21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

2307.54 

本年支出合計

23

1938.46 

1938.46 

 0.00

年初財政撥款結轉和結餘

10

 

年末財政撥款結轉和結餘

24

 369.08

369.08 

 0.00

一、一般公共預算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

2307.54 

總計

28

 2307.54

2307.54 

 0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

    部門:衡山縣退役軍人事務局                                                                                                   公開05

                                                                                                                                 單位:萬元

 

本年支出

功能分類科目編碼



科目名稱



小計



基本支出



項目支出



欄次

1

2

3

合計

1938.46

282.28

1656.18

208 

  社會保障和就業支出

1889.7

233.52

1656.18

210 

   衛生健康支出

48.76

48.76

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。



一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:衡山縣退役軍人事務局                                                                                                      公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

82.78

302

商品和服務支出

133.77

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

 基本工資

32.96

30201

 辦公費

15.81

30701

 國內債務付息

0.00

30102

 津貼補貼

25.9

30202

 印刷費

2.59

30702

 國外債務付息

0.00

30103

 獎金

0.00

30203

 谘詢費

4.18

310

資本性支出

64.11

30106

 夥食補助費

0.00

30204

 手續費

0.02

31001

 房屋建築物購建

0.00

30107

 績效工資

0.00

30205

 水費

0.00

31002

 辦公設備購置

64.11

30108

 機關事業單位基本養老保險費

8.19

30206

 電費

0.3

31003

 專用設備購置

0.00

30109

 職業年金繳費

0.00

30207

 郵電費

7.17

31005

 基礎設施建設

0.00

30110

 職工基本醫療保險繳費

5.08

30208

 取暖費

0.00

31006

 大型修繕

0.00

30111

 公務員醫療補助繳費

0.00

30209

 物業管理費

0.00

31007

 信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

 其他社會保障繳費

0.63

30211

 差旅費

3.32

31008

 物資儲備

0.00

30113

 住房公積金

6.67

30212

 因公出國(境)費用

0.00

31009

 土地補償

0.00

30114

 醫療費

0.00

30213

 維修(護)費

51.24

31010

 安置補助

0.00

30199

 其他工資福利支出

3.35

30214

 租賃費

0.00

31011

 地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

1.62

30215

 會議費

0.00

31012

 拆遷補償

0.00

30301

 離休費

0.00

30216

 培訓費

0.00

31013

 公務用車購置

0.00

30302

 退休費

0.00

30217

 公務接待費

3.85

31019

 其他交通工具購置

0.00

30303

 退職(役)費

0.00

30218

 專用材料費

0.00

31021

 文物和陳列品購置

0.00

30304

 撫恤金

0.00

30224

 被裝購置費

0.00

31022

 無形資產購置

0.00

30305

 生活補助

1.42

30225

 專用燃料費

0.00

31099

 其他資本性支出

0.00

30306

 救濟費

0.00

30226

 勞務費

1.95

399

其他支出

0.00

30307

 醫療費補助

0.00

30227

 委托業務費

0.00

39906

 贈與

0.00

30308

 助學金

0.1

30228

 工會經費

10.96

39907

 國家賠償費用支出

0.00

30309

 獎勵金

0.1

30229

 福利費

8.03

39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

 個人農業生產補貼

0.00

30231

 公務用車運行維護費

0.00

39999

 其他支出

0.00

30399

 對其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

 其他交通費用

3.93

 

 

 

 

 

 

30240

 稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服務支出

20.42

 

 

 

人員經費合計

84.4

公用經費合計

197.88

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

部門:衡山縣退役軍人事務局                                                                                                             公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計


因公出國(境)費


公務用車購置及運行費

公務

接待費


合計


因公出國(境)費


公務用車購置及運行費

公務

接待費


小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.85

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.85

注:本表反映部門本年度"三公"經費支出預決算情況。其中,預算數為"三公"經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。因單位新成立,2019年無預算安排



政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門:衡山縣退役軍人事務局                                                                                                  公開08

單位:萬元

 

年初結轉和結餘




本年收入




本年支出

年末結轉和結餘




功能分類科目編碼



科目名稱



小計



基本支出  



項目支出



欄次

1

2

3

4

5

6

合計







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。



第三部分 2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計2307.54萬元。本單位為機構改革新設立單位,無上年有效數據作對比

二、收入決算情況說明

本年收入合計2307.54萬元,其中:財政撥款收入2307.54萬元,占100%;上級補助收入 0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1938.46萬元,其中:基本支出282.28萬元,占14.6 %;項目支出1656.18萬元,占85.4%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2307.54萬元,本單位為新設立單位,無上年有效數據作對比

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1938.46萬元,占本年支出合計的100%,本單位為新設立單位,無上年有效數據作對比

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1938.46萬元,主要用於以下方麵:社會保障和就業(類)支出1889.7萬元,占97.5%;衛生健康(類)支出   48.76萬元,占2.5%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年單位無年初預算,2019年度財政撥款支出決算數為1938.46萬元,其中:

1、社會保障和就業(類)支出1889.7萬元,占97.5%;

2、衛生健康(類)支出48.76萬元,占2.5%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出282.28萬元,其中:人員經費84.4萬元,占基本支出的 29.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、基本養老保險、職工基本醫療保險、其他社會保障繳費等;公用經費197.88萬元,占基本支出的70.1%,主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水電費、郵電費等

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經費財政撥款支出決算為4.37萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,因單位新成立,2019年無預算安排。公務接待費支出決算為4.37萬元。公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。

(二)"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度"三公"經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算3.85萬元,占100 %,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.85萬元,全年共接待批次 126個、接待人次1178人次,主要是退役軍人事務部調研退役軍人工作、省廳調研服務體係建設、兄弟縣市交流退役軍人工作發生的接待支出

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。(三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明)

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於2019年度預算績效情況說明

本單位為新設立單位,本年度無預算績效評價。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出94萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接),因單位2019年新成立,無上年對比情況

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元,開支培訓費0萬元。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額90.82萬元,其中:政府采購貨物支出90.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套);單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。












第四部分 名詞解釋


(一)基本支出:指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

(二)項目支出:指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。

(三)因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

(四)公務用車購置費:指單位公務車輛購置支出,包括車輛購置稅支出。

(五)公務用車運行維護費:指單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(六)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待費用。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




第五部分 附件


1

1、收入支出決算總表.XLS

2、收入決算表.XLS

3、支出決算表.XLS

4、財政撥款收入支出決算總表.XLS

5、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.XLS

6、一般公共預算財政撥款收入支出決算表.XLS

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.XLS


相關閱讀:

掃一掃在手機打開當前頁