2022年衡山縣退役軍人事務局
部門預算編製說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
(三)人員情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)"三公"經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算"三公"經費支出表
15、政府性基金
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、一般公共預算基本支出表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算編製說明
部門基本概況
(一)職能職責
衡山縣退役軍人事務局的主要職責是:
衡山縣退役軍人事務局是2019年4月25日新成立的縣政府工作部門,為正科級。因三定方案為秘密件不予公開。
(二)機構設置
1、部門設置。根據編委核定本單位內設股室5個,分別是:辦公室、規劃財務股、擁軍優撫股、移交安置股、雙擁辦。下設全額撥款二級機構4個,分別是:衡山縣退役軍人服務中心、衡山縣軍隊離退休幹部休養所、衡山縣光榮院、衡山縣烈士紀念園。
2、人員情況。本部門編製數27人,在職人數23人,其中:在崗人數23人;離退休人數7人,其中退休人員7人。
(三)人員情況
核定衡山縣退役軍人事務局編製數合計27名,行政編製數5名,事業編製數22名,工勤人員編製數14名。現有在職在崗在編職工23人,離退休7人,臨聘人員0人。
二、部門預算單位構成
衡山縣退役軍人事務局部門隻有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編製範圍的隻有衡山縣退役軍人事務局本級。
三、部門收支總體情況
收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算0萬元,其中:一般公共預算撥款0萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,社會保障基金預算資金0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,上級財政補助收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營服務收入0.00萬元,上級單位補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。2022年收入較去年增加0萬元,上升0%,主要是涉密不予公開。

支出預算:2022年本部門支出預算0萬元,其中:社會保障和就業支出0萬元,衛生健康支出0萬元,住房保障支出0萬元。支出較去年增加0萬元,上升0%,主要是涉密不予公開。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出0萬元(含上級財政補助0.00萬元),其中:具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數0萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算0萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:項目名稱:業務經費0萬元,主要用於用於退役軍人服務等工作經費。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2022年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費0,(上年預算0萬元)比上年預算增加0萬元,上升0%,主要原因是涉密不予公開。
(二)"三公"經費預算:2022年本部門"三公"經費預算數為8.50萬元,其中,公務接待費7.50萬元,公務用車購置及運行費1.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費1.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2022年"三公"經費預算較2021年減少3.00萬元,主要是貫徹落實中央八項規定,進行預算壓縮。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,0;培訓費預算0萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為0萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出0萬元,具體績效目標因涉密不予公開。
八、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2."三公"經費:納入省(市/縣)財政預算管理的"三公"經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
2022年部門預算公開表 | ||||||||
單位編碼: | 246001 | |||||||
單位名稱: | 衡山縣退役軍人事務局 | |||||||
部門預算公開表 | ||
一、部門預算報表 | ||
1 | 收支總表 | |
2 | 收入總表 | |
3 | 支出總表 | |
4 | 支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) | |
5 | 支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) | |
6 | 財政撥款收支總表 | |
7 | 一般公共預算支出表 | |
8 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) | |
9 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) | |
10 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) | |
11 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) | |
12 | 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) | |
13 | 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) | |
14 | 一般公共預算"三公"經費支出表 | |
15 | 政府性基金預算支出表 | |
16 | 政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) | |
17 | 政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) | |
18 | 國有資本經營預算表 | |
19 | 財政專戶管理資金預算支出表 | |
20 | 專項資金預算匯總表 | |
21 | 其他項目支出績效目標表 | |
22 | 部門整體支出績效目標表 | |
23 | 一般公共預算基本支出表 | |
部門公開表01 | |||||||
收支總表 | |||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 | 項目(按部門預算經濟分類) | 預算數 | 項目(按政府預算經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | (一)一般公共服務支出 | 一、基本支出 | 一、機關工資福利支出 | ||||
經費撥款 | (二)外交支出 |
| 工資福利支出 | 二、機關商品和服務支出 | |||
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
| (三)國防支出 |
| 商品和服務支出 | 三、機關資本性支出(一) |
| |
行政事業性收費收入 |
| (四)公共安全支出 |
| 對個人和家庭的補助 | 四、機關資本性支出(二) |
| |
專項收入 |
| (五)教育支出 |
| 二、項目支出 | 五、對事業單位經常性補助 |
| |
國有資本經營收入 |
| (六)科學技術支出 |
| 按項目管理的工資福利支出 |
| 六、對事業單位資本性補助 |
|
國有資源(資產)有償使用收入 |
| (七)文化旅遊體育與傳媒支出 |
| 按項目管理的商品和服務支出 | 七、對企業補助 |
| |
罰沒收入 |
| (八)社會保障和就業支出 | 按項目管理的對個人和家庭的補助 |
| 八、對企業資本性支出 |
| |
捐贈收入 |
| (九)社會保險基金支出 |
| 債務利息及費用支出 |
| 九、對個人和家庭的補助 | |
政府住房基金收入 |
| (十)衛生健康支出 | 資本性支出(基本建設) |
| 十、對社會保障基金補助 |
| |
其他納入一般公共預算管理的非稅收入 |
| (十一)節能環保支出 |
| 資本性支出 |
| 十一、債務利息及費用支出 |
|
一般債券 |
| (十二)城鄉社區支出 |
| 對企業補助(基本建設) |
| 十二、債務還本支出 |
|
外國政府和國際組織貸款 |
| (十三)農林水支出 |
| 對企業補助 |
| 十三、轉移性支出 |
|
外國政府和國際組織捐贈 |
| (十四)交通運輸支出 |
| 對社會保障基金補助 |
| 十四、其他支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
| (十五)資源勘探工業信息等支出 |
| 其他支出 |
|
| |
三、國有資本經營預算撥款收入 |
| (十六)商業服務業等支出 |
| 三、事業單位經營服務支出 |
|
| |
四、社會保障基金預算資金 |
| (十七)金融支出 |
|
|
| ||
五、財政專戶管理資金收入 |
| (十八)援助其他地區支出 |
|
|
| ||
六、上級財政補助收入 |
| (十九)自然資源海洋氣象等支出 |
|
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| ||
一般公共預算補助 |
| (二十)住房保障支出 |
|
| |||
政府性基金補助 |
| (二十一)糧油物資儲備支出 |
|
|
| ||
國有資本經營預算補助 |
| (二十二)國有資本經營預算支出 |
|
|
| ||
七、事業收入 |
| (二十三)災害防治及應急管理支出 |
|
|
| ||
八、事業單位經營收入 |
| (二十四)預備費 |
|
|
| ||
九、上級單位補助收入 |
| (二十五)其他支出 |
|
|
| ||
十、附屬單位上繳收入 |
| (二十六)轉移性支出 |
|
|
| ||
十一、其他收入 |
| (二十七)債務還本支出 |
|
|
| ||
| (二十八)債務付息支出 |
|
|
| |||
| (二十九)債務發行費用支出 |
|
|
| |||
| (三十)抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
| |||
本 年 收 入 合 計 | 本 年 支 出 合 計 | 本 年 支 出 合 計 | 本 年 支 出 合 計 | ||||
上年結轉結餘 |
| 年終結轉結餘 |
| 年終結轉結餘 |
| 年終結轉結餘 |
|
收 入 總 計 | 支 出 總 計 | 支 出 總 計 | 支 出 總 計 | ||||
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部門公開表02 | ||||||||||||||||||||||||
收入總表 | ||||||||||||||||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結餘 | ||||||||||||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 社會保險基金預算資金 | 財政專戶管理資金 | 上級財政補助收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級單位補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 社會保險基金預算資金 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||||
一般公共預算補助 | 政府性基金補助 | 國有資本經營預算補助 | 社會保險基金預算資金 | |||||||||||||||||||||
部門公開表03 | ||||||||||
支出總表 | ||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
功能科目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||||
部門公開表04 | |||||||||||||||||||
支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) | |||||||||||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 機關工資福利支出 | 機關商品和服務支出 | 機關資本性支出(一) | 機關資本性支出(二) | 對事業單位經常性補助 | 對事業單位資本性補助 | 對企業補助 | 對企業資本性支出 | 對個人和家庭的補助 | 對社會保障基金補助 | 債務利息及費用支出 | 債務還本支出 | 轉移性支出 | 其他支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||||||||||||||
部門公開表05 | ||||||||||||||||||||
支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) | ||||||||||||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 一般商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 合計 | 按項目管理的工資福利支出 | 按項目管理的商品和服務支出 | 按項目管理的對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出(基本建設) | 資本性支出 | 對企業補助(基本建設) | 對企業補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | |||
部門公開表06 | |||
財政撥款收支總表 | |||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共預算撥款 | (一)一般公共服務支出 | ||
經費撥款 | (二)外交支出 | ||
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (三)國防支出 | ||
(二)政府性基金預算撥款 | (四)公共安全支出 | ||
(三)國有資本經營預算撥款 | (五)教育支出 | ||
(四)社會保險基金預算資金 | (六)科學技術支出 | ||
二、上年結轉 | (七)文化旅遊體育與傳媒支出 | ||
(一)一般公共預算撥款 | (八)社會保障和就業支出 | ||
(二)政府性基金預算撥款 | (九)社會保險基金支出 | ||
(三)國有資本經營預算撥款 | (十)衛生健康支出 | ||
(四)社會保險基金預算資金 | (十一)節能環保支出 | ||
三、上級財政補助收入 | (十二)城鄉社區支出 | ||
(一)一般公共預算補助 | (十三)農林水支出 | ||
(二)政府性基金補助 | (十四)交通運輸支出 | ||
(三)國有資本經營預算補助 | (十五)資源勘探工業信息等支出 | ||
(十六)商業服務業等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地區支出 | |||
(十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)糧油物資儲備支出 | |||
(二十二)國有資本經營預算支出 | |||
(二十三)災害防治及應急管理支出 | |||
(二十四)預備費 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)轉移性支出 | |||
(二十七)債務還本支出 | |||
(二十八)債務付息支出 | |||
(二十九)債務發行費用支出 | |||
(三十)抗疫特別國債安排的支出 | |||
二、年終結轉結餘 | |||
收 入 總 計 | 支 出 總 計 | ||
部門公開表07 | ||||||||||
一般公共預算支出表 | ||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
功能科目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||||
部門公開表07 | ||||||||||
一般公共預算支出表 | ||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
功能科目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||||
部門公開表08 | |||||||||||||
一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) | |||||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 機關工資福利支出 | 對事業單位經常性補助 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資獎金津補貼 | 社會保障繳費 | 住房公積金 | 其他工資福利支出 | 合計 | 工資福利支出 | 其他對事業單位補助 | |||
部門公開表09 | |||||||||||||||||||||
一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) | |||||||||||||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 工資津補貼 | 社會保障繳費 | 住房公積金 | 其他工資福利支出 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 績效工資 | 合計 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 職業年金繳費 | 職工基本醫療保險繳費 | 公務員醫療補助繳費 | 其他社會保障繳費 | 合計 | 夥食補助費 | 醫療費 | 其他工資福利支出 | ||||
部門公開表10 | ||||||||||
一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) | ||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總計 | 社會福利和救濟 | 助學金 | 個人農業生產補貼 | 離退休費 | 其他對個人和家庭的補助 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||||
部門公開表11 | |||||||||||||||||
一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) | |||||||||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總計 | 離休費 | 退休費 | 退職(役)費 | 撫恤金 | 生活補助 | 救濟費 | 醫療費補助 | 助學金 | 獎勵金 | 代繳社會保險費 | 個人農業生產補貼 | 其他對個人和家庭的補助 | ||
類 | 款 | 項 | |||||||||||||||
部門公開表12 | |||||||||||||||||||
一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) | |||||||||||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總計 | 機關商品和服務支出 | 對事業單位經常性補助 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 辦公經費 | 會議費 | 培訓費 | 專用材料購置費 | 委托業務費 | 公務接待費 | 因公出國(境)費用 | 公務用車運行維護費 | 維修(護)費 | 其他商品和服務支出 | 合計 | 商品和服務支出 | 其他對事業單位補助 | |||
部門公開表13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 辦公費 | 印刷費 | 谘詢費 | 手續費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 取暖費 | 物業管理費 | 差旅費 | 因公出國(境)費用 | 維修(護)費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓費 | 公務接待費 | 專用材料費 | 被裝購置費 | 專用燃料費 | 勞務費 | 委托業務費 | 工會經費 | 福利費 | 公務用車運行維護費 | 其他交通費用 | 稅金及附加費用 | 其他商品和服務支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部門公開表14 | |||||||
一般公共預算"三公"經費支出表 | |||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱 | "三公"經費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | 8.50 | 1.00 | 1.00 | 7.50 | |||
246 | 衡山縣退役軍人事務局 | 8.50 | 1.00 | 1.00 | 7.50 | ||
246001 | 衡山縣退役軍人事務局 | 8.50 | 1.00 | 1.00 | 7.50 | ||
部門公開表15 | ||||||||
政府性基金預算支出表 | ||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 本年政府性基金預算支出 | 項目支出 | ||||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||||
工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | |||||||
合計 | 0.00 | |||||||
部門公開表16 | |||||||||||||||||||
政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) | |||||||||||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 機關工資福利支出 | 機關商品和服務支出 | 機關資本性支出(一) | 機關資本性支出(二) | 對事業單位經常性補助 | 對事業單位資本性補助 | 對企業補助 | 對企業資本性支出 | 對個人和家庭的補助 | 對社會保障基金補助 | 債務利息及費用支出 | 債務還本支出 | 轉移性支出 | 其他支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||||||||||||||
合計 | 0.00 | ||||||||||||||||||
部門公開表17 | |||||||||||||||||||
政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) | |||||||||||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 一般商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 合計 | 按項目管理的商品和服務支出 | 按項目管理的對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出(基本建設) | 資本性支出 | 對企業補助(基本建設) | 對企業補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | |||
合計 | 0.00 | ||||||||||||||||||
部門公開表18 | ||||||||
國有資本經營預算支出表 | ||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 本年國有資本經營預算支出 | 項目支出 | ||||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||||
工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | |||||||
合計 | 0.00 | |||||||
部門公開表19 | |||||||
財政專戶管理資金預算支出表 | |||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 本年財政專戶管理資金預算支出 | 項目支出 | |||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||||
工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||||
合計 | 0.00 | ||||||
部門公開表20 | |||||||||||||
專項資金預算匯總表 | |||||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱(專項名稱) | 預算額度 | 預算編製方式 | ||||||||||
總計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | 國有資本經營預算 | 社會保險基金預算資金 | 編入部門預算金額 | 財政代編金額 | |||||||
一般公共預算小計 | 經費撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入 | 一般債券 | 外國政府和國際組織貸款 | 外國政府和國際組織贈款 | ||||||||
部門公開表21 | ||||||||||||
項目支出績效目標表 | ||||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||
單位代碼 | 單位(專項)名稱 | 資金總額 | 實施期績效目標 | 績效指標 | ||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值內容 | 評(扣分標準) | 度量單位 | 指標值類型 | 備注 | ||||
部門公開表22 | |||||||||||||||||
整體支出績效目標表 | |||||||||||||||||
部門:衡山縣退役軍人事務局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 年度預算申請 | 整體績效目標 | 部門整體支出年度績效目標 | |||||||||||||
資金總額 | 按收入性質分 | 按支出性質分 | |||||||||||||||
一般公共預算 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項目支出 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值類型 | 指標值 | 度量單位 | 指標值說明 | 備注 | ||||
部門公開表23 | ||||
一般公共預算基本支出表 | ||||
單位:衡山縣退役軍人事務局 | 單位:萬元 | |||
部門預算支出經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
部門公開表23 | ||||
一般公共預算基本支出表 | ||||
單位:衡山縣退役軍人事務局 | 單位:萬元 | |||
部門預算支出經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
注:本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 | ||||
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