第一部分 2019年部門預算說明
第二部分 2019年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算"三公"經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
1、衡山縣政務服務中心,為衡山人民政府直屬正科級全額撥款事業單位;負責全縣政務公開政務服務工作的組織、協調、指導和檢查;承擔縣政務公開政務服務領導小組的日常工作。負責縣政務服務中心所屬辦事大廳的管理與服務,指導各鄉鎮便民服務中心辦證業務;指導進駐單位為企業和市民提供方便、快捷的"一站式"服務,為進駐大廳單位開展工作搞好協調和服務組織實施政務服務中心的政府信息公開工作製度,製定政務服務管理辦法,完善公開辦事製度,規範辦事程序;組織具有行政審批事項的單位進行網上審批應用,提高工作效率和透明度,負責重大投資項目和招商引資項目的全程代理服務工作,實行"歸口受理、一次告知、同步審批、限時辦結"運行機製;研究提出政務服務工作政策谘詢、辦事指引,受理服務對象對窗口服務的投訴,接受有關建議。承擔全縣政務公開政務服務考核工作,負責對大廳進駐窗口考核考評和政務服務質量評議。
2 、衡山縣政務服務中心下設辦公室、業務股、網絡信息股、督查股4個股室,定編10人,實際在崗人數為6人,大廳進駐工作人員156人;離退0人;現有車輛0台.
二、部門收支情況
收入為財政公共預算;支出為保障政務服務中心基本運費以及新政務服務中心運轉的經費。
(一)收入預算
2019年預算收入總計37.53萬元,其中預算撥款37.53萬元。
(二)支出預算
2019年全年支出預算總計37.53萬元,其中:基本支出37.53(工資福利支出34.53萬元、一般商品和服務支出3萬元)
2019年全年收支預算平衡。
三、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年政務服務中心運行經費財政撥款37.53萬元,比2018年42.74萬元減少5.21萬元下降12.18%.
2、"三公經費"預算增減變化進行說明
2019年三公經費預算情況:合計3萬元。2019年三公經費較2018年減少0.5萬元,認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府相關規定和《湖南省公務用車製度改革總體方案》,厲行節約。主要原因是政務中心運行經費都放入重點項目預算中。
3、政府采購情況
2019年政府采購預算總額138.4萬元,其中,政府采購服務預算49.4萬元; 政府采購工程預算預算70萬元;政府采購貨物預算 19 萬元。
4、政府性基金預算支出
2019年本部門政府性基金支出預算0萬元.
5、國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2019年12月31日,本單位共有公務用車0輛,我單位名下固定資產為650.37萬元,其中通用設備463.93萬元,專用設備179.86萬元,家具、用具、裝具及動植物6.58萬元。
四、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、"三公"經費:納入省(市/縣)財政預算管理的"三公"經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分2019年部門預算表
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