2017年開雲新城綜合管理辦公室預算編製說明

根據《中共衡山縣委 衡山縣人民政府關於衡山縣人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見》(山發【2015】2號)和《中共衡山縣委 衡山縣人民政府關於衡山縣人民政府機構設置的通知》(山發【2015】3號);中共衡陽市委機構編製委員會辦公室《關於衡山縣開雲新城管理辦公室更名為衡山縣開雲新區管理委員會的批複》(衡編辦【2016】123號)文件規定,設立衡山縣開雲新區管理委員會,為縣人民政府辦公室所屬正科級事業單位。

一、部門職能職責

1. 貫徹執行黨和國家有關開發建設的方針、政策,組織實施國家相關法律、法規和法令,執行上級黨委、政府的政策、決議,依法擬定開雲新區的管理規章。

2. 負責組織實施區內基礎建設、公益設施建設、功能開發等工作;負責維護和管理區內 的公益事業;負責組織工程項目的招投標、施工管理、質量監理和綜合驗收。

3. 負責會同國土部門做好區內土地利用規劃和征用工作、協助做好區內土地一級儲備、整理、開發;負責區內征地範圍內拆遷、補償、安置等工作。

4. 負責審核、呈報開雲新區固定資產投資項目,下達基建項目和技術改造、技術引進項目的年度計劃,核發投資許可證;審批市場建設項目。

5. 負責對區內各內企業單位的管理、監督、指導、考核和協調工作。

6. 負責統籌管理和使用區內的土地收益、經濟收益、財政收入和稅收;負責區內國有資產管理、會計委派、收費管理等。

7. 負責區內安全生產工作。

8. 負責單位的組織、人事、編製、勞動和社會保障工作。

9. 負責區內社會治安綜合治理工作,調解和處理區內有關糾紛;負責區內計生管理工作。

10.負責投資、融資、財務監督和項目還貸工作。

11.承辦縣委、縣政府的其他事項。

二、內設機構

根據上述職責,縣開雲新區管理委員會設6個內設機構:

1.綜合部

負責情況綜合、統計、信息反饋;負責文件的收發、起草、繕印、分發、傳閱、立卷、歸檔等工作;對會議確定的事項予以催辦;協調各內設機構之間的工作;負責機關接待、考勤、辦公用品采購、車輛管理、衛生管理等後勤保障工作;負責機關機構編製、計劃生育、人事政工等工作;協助招商融資部做好對外宣傳、推介工作。

2.工程建設部

負責區內工程建設項目的立項、設計、評審等工作;負責組織實施承擔的工程項目的測量、勘探、招投標等工作,負責工程預、決算及合同編製,擬定撥款計劃;負責工程項目的施工管理和竣工結算;負責工程項目施工過程跟蹤管理、設計技術變更、重大技術質量問題的處理,提出給造工程質量的辦法、措施並組織實施;收集整理工程竣工驗收相關存檔資料;負責製定工程建設管理細則,並組織實施;做好項目引進過程中與建設有關的服務工作。

3.征地拆遷部

   貫徹執行上級征地拆遷政策,編製年度用地計劃和征地、拆遷、安置方案,並組織實施;擬定征地拆遷用款計劃;做好征地拆遷中的矛盾糾紛調解工作;協調組織辦理用地報批及用地手續;負責征地範圍內清場工作;做好項目引進過程中與用地有關的服務工作。

4.招商融資部

   負責招商引資和土地營銷工作、承擔宣傳推介工作,組織或參與各項招商引資工作,做好項目引進前的一係列服務工作。負責投融資平台建設工作,做好區內投融資工作。

5.社會管理部(加掛綜合治理辦牌子)

負責區內普法教育及社會治安綜合治理工作;負責區內治安保衛工作、安全生產、維護社會秩序,協助公安機關查處治安案件;負責做好征地拆遷、工程建設、招商引資等工作中矛盾糾紛調解工作;負責高鐵站及站前廣場交通秩序日常整頓和維護工作 ;負責區內暫住人口管理工作;

6.財務部

負責製定財務收支計劃,監督各類資金使用情況;負責做好財務各類賬目和統計以及固定資產管理等工作;擬定財務管理製度和辦法。

紀檢監察機構按有關規定設置。

三、人員編製和領導職數

  衡山縣開雲新區管理委員會全額撥款事業編製為30名,其中主任1名,副主任3名,紀檢組長1名、總工程師1名;綜合部、征地拆遷部各設負責人1名,工作人員5名;工程建設部、招商融資部、社會管理部、財務部各設負責人1名,工作人員2名。 

2017年部門預算為本級預算。收入為經費撥款55.83萬元;支出包括單位基本運行的經費和項目經費。

1、收入預算:2017年年初預算數55.83萬元,其中:經費撥款55.83萬元。

支出預算:2017年年初預算數55.83萬元,其中基本支出35.83萬元, 項目支出 20萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2017年一般公共預算撥款收入55.83萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出:2017年年初預算數35.83萬元,是指為保障單位機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出30.88萬元、一般商品和服務支出3.5萬元、對個人和家庭的補助 1.45萬元。

2、項目支出:2017年年初預算數20萬元。其中:專項商品和服務支出20萬元,主要用於工資、政府采購、公務用車運行維護費、業務培訓、差旅費等方麵。

五、其他重要事項的情況說明

1、2017年機關運行經費當年一般公共預算撥款3.5萬元,主要用於本單位日常支出。

2、“三公”經費預算

2017年“三公”經費預算數5.5萬元,其中:公務接待費預算3萬元,與上年預算一致;公務用車運行維護費2.5萬元,與上年預算一致

3、政府采購預算

2017年政府采購從一般公共預算撥款中安排7.9萬元,用於日常工作中計算機及辦公家具等的購置

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,食宿費等支出。

3、基本支出:是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出,具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

4、項目支出:是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。

附表:

1、2017年部門收支預算總表

2、2017年部門財政撥款收支表

3、2017年部門收入總表

4、2017年部門支出預算表

5、2017年部門一般公共預算支出表

6、2017年部門政府基金預算支出表

7、2017年部門一般公共預算

8、2017年財政撥款三公經費預算表

 

10001_20170503172009400_開雲新城管理辦公室2017年預算公開表.XLS

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