2021年開雲新區管理委員會部門預算

2021年開雲新區管理委員會部門預

第一部分 2021年部門預算說明

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表 

 

第一部分 2021年部門預算說明

 

一、部門基本

衡山縣開雲新區管理委員會,為縣人民政府辦公室所屬正科級全額撥款事業單位,無二級預算單位,至202011月,共有編製23名,實有人數14人,其中財政供養在職14、離退休0人,其他人員6人;現有車輛0台。

(一)職能職責:主要職能如下

1、貫徹執行黨和國家有關開發建設的方針、政策組織實施國家相關法律、法規和法令執行上級黨委、政府的政策、決議,依法擬定開雲新區的管理規章。

2、組織實施區內基礎建設、公益設施建設、功能開發等工作負責維護和管理區內的公益事業負責組織工程項目的招投標、施工管理、質量監理和綜合驗收。

3、負責會同國土部門做好區內土地利用規劃和征用工作、協助做好區內土地一級儲備、整理、開發負責區內征地範圍內拆遷、補償、安置等工作

4、負責審核、呈報開雲新區固定資產投資項目下達基建項目和技術改造、技術引進項目的年度計劃

5、負責對區內各企業單位的管理、監督、指導、考核和協調工作。

6、負責區內安全生產工作。

7、負責單位的組織、人事、編製、勞動和社會保障工作。

8、負責區內社會治安綜合治理工作,調解和處理區內有關糾紛

9、負責投資、融資、財務監督和項目還貸工作。

10、承辦縣委、縣政府的其他事項

()機構設置

衡山縣開雲新區管理委員會內設機構6個,綜合部、工程建設部、征地拆遷部招商融資部、社會管理部、財務部。

二、部門預算單位構成

本部門隻有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

(一)   收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,及經營收入、事業收入等單位資金。2021本部門收入預算總計264.16萬元,其中:一般公共預算撥款264.16萬元,納入預算管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年減少16.52萬元,主要是人員減少2人,人月工資減少,工資福利支出一項就減14.52萬元。

(二) 支出預算:2021本部門支出預算總計264.16萬元,其中:一般公共服務236.35萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業支出12.36萬元,醫療衛生與計劃生育6.18萬元,住房保障支出9.27萬元支出較上年減少16.52萬元,主要是人員減少2人,人月工資減少,工資福利支出一項就減14.52萬元

全年預算收支平衡。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算264.16萬元,其中:一般公共服務支出236.35萬元,占89.5%;公共安全支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出12.36萬元,占4.7%;醫療衛生與計劃生育支出6.18萬元,占2.3%;住房保障支出9.27萬元,占3.5%.具體安排如下:

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數123.03萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出;2021年本部門項目支出預算141.13萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中專項商品和服務支出141.13萬元,主要用於原開雲新城指揮部職能順移、臨聘人員工資等方麵。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2021年本部門機關一家行政事業單位的機關運行經費141.13萬元,比上年預算減少2萬元,下降1.3%,主要是基本支出減少.

(二)三公經費預算:2021年本部門機關一家行政事業單位“三公”經費預算數為7.13萬元,其中公務接待費7.13萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元.2021年“三公”經費預算較2020年減少0.87萬元,主要是公務接待減少。

(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算0萬元.

   (四)政府采購情況

2021本部門政府采購預算總額70萬元。其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算70萬元;服務類采購預箅0萬元.

(四)國有資產占用使

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202012月底,本部門共有公務用車0 輛,其中,機要通信用車  0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車0  輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備  0 台,單位價值100萬元以上專用設備 0  台。2021年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車  輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備  0 台,單位價值100萬元以上專用設備 0  台。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 264.16  萬元,其中,基本支出 123.03 萬元,項目支出 141.13  萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1. 機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

                                      衡山縣開雲新區管理委員會

 

                                                              2021419

第二部分  2021部門預算對外公開表

附件3-1:2021年部門預算公開表



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