2020年湖南衡山經濟開發區管理委員會預算

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2020年湖南衡山經濟開發區管理委員會預算


目 錄


第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算"三公"經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。










第一部分 部門預算說明


一、部門基本概況

(一)職能職責。

1、貫徹執行黨和國家有關開發區的方針、政策,組織實施國家相關法律、法規和法令,執行上級黨委、政府的政策、決議,依法擬定開發區的行政管理規章。

2、負責開發區的黨建、群團工作。

3、組織編製開發區總體發展規劃,擬定開發區中長期開發建設和科技、經濟發展規劃,並組織實施。

4、負責審核、審批或呈報開發區內的各類建設項目;負責審批區內各類建設工程的規劃、設計;負責工程項目的招投標、施工管理、質量監理和工程驗收事務,頒發地市統一編號的《建設項目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》、《房地產項目開發許可證》等證書。

5、會同國土部門負責區內土地的統一規劃、征用、開發,並根據衡山人民政府授權辦理土地使用權的出讓、發證等手續;負責區內征地範圍內拆遷、補償、安置等工作。

6、負責區內房地產開發和房屋產權、產籍以及房地產市場管理,直接辦理房地產交易、租賃、轉讓、抵押、變更登記手續。

7、負責審批(或報批)開發區固定資產投資項目,下達基建項目和技術改造、技術引進項目的年度計劃,核發投資許可證;審批(或報批)符合國家、省產業政策,能自行平衡的資金、原材料,出口產品不涉及許可證及配額的基建項目的立項;審批市場基建項目,核發許可證。

8、審批(或報批)開發區內外資企業項目(法律、法規和國家另有規定的除外),依法辦理有關手續。

9、負責區內環境保護和監測工作;負責區內建設項目立項的環境保護審查。

10、負責對區內各類企事業單位的管理、監督、指導和協調工作。

11、負責統籌管理和使用開發區的土地收益、各項經濟收益、財政收入和稅收;負責開發區內國有資產管理、會計委派、收費管理等。

12、統一規劃和管理開發區的公益事業。

13、負責開發區管委會機關、事業單位的組織、人事、編製、勞動和社會保障等工作。

 14、負責區內社會治安綜合治理工作,調解和處理區內有關糾紛;負責區內文教衛、民政、計生等社會事務管理工作。

15、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置。 

按照"政府主導,市場運作、封閉管理、規範運行"的工作思路。管委會內設七個副科級機構。即:黨政辦公室、財務部、招商合作服務部、工程建設管理部、社會事務部、安全生產管理部、產業發展部。2個派出機構:即:國土資源分局,警務室。共有編製41名,實有人數42人,其中編製內財政供養在職24人 、離退休1人、合同招聘人員18人,現有車輛1台。  

二、部門預算單位構成

湖南衡山經濟開發區管理委員會隻有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算 297.43 萬元,其中,一般公共預算撥款   297.43萬元,政府性基金預算撥款 0  萬元,國有資本經營預算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0  萬元。收入較去年增加   7.64萬元,主要是因為政策性增資等原因。

(二)支出預算:2020年本部門支出預算 297.43  萬元,其中,一般公共服務 0  萬元,公共安全  0 萬元,教育  0 萬元,科學技術 0  萬元,社會保障和就業支出23.41萬元,醫療衛生與計劃生育支出11.7萬元,城鄉社區支出178.19萬元,住房保障支出11.1萬元,項目支出73.03萬元。支出較去年增加 7.64  萬元,主要是因為政策性增資等原因。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算 297.43  萬元,其中,一般公共服務支出 0  萬元,占 0   %;公共安全支出 0  萬元,占 0   %;社會保障和就業支出23.41萬元,占 7.87 %;醫療衛生與計劃生育支出11.7萬元,占 3.93 %;城鄉社區支出178.19萬元,占 59.91 %;住房保障支出11.1萬元,占 3.73 %;項目支出73.03萬元,占 24.56 %。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年本部門基本支出預算數 224.4 萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2020年本部門項目支出預算 73.03 萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:       工業園城管中隊支出  10 萬元,主要用於工業園城管執法; 工作經費  支出 17.03  萬元,主要用於園區工作推進會、接待上級檢查等方麵;聯網直報工作經費支出  1 萬元,主要用於各項數據統計上報;招商經費支出  40 萬元,主要用於招商引資,引進優質企業;職能入駐支出 5 萬元,主要用於財政、公安、國土等部門派駐辦公。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2020年本部門機關運行經費 97.03 萬元,比上年預算減少 25.79 萬元,下降 21 %,主要是按上級要求落實厲行節約,節省開支。

(二)"三公"經費預算:2020年本部門"三公"經費預算數為   4.76萬元,其中,公務接待費 2.76  萬元,公務用車購置及運行費   2萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費2 萬元),因公出國(境)費  0  萬元。2020年"三公"經費預算較2019年持平。

(三)一般性支出情況:2020年本部門會議費預算 1  萬元,擬召開 9次  會議,人數 580  人,內容為園區統計工作會議、工作推進會議等;培訓費預算  1 萬元,擬開展 5次  培訓,人數 10  人,內容為 業務培訓等  ;擬舉辦 0次  等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0 萬元。

(四)政府采購情況:2020年本部門政府采購預算總額 28 萬元,其中,貨物類采購預算  28 萬元;工程類采購預算  0 萬元;服務類采購預算  0  萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2019年12月底,本部門共有公務用車 1輛,其中,機要通信用車  0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 1 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0  台,單位價值100萬元以上專用設備 0  台。2020年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  台,單位價值100萬元以上專用設備  0 台。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 297.43 萬元,其中,基本支出 224.4 萬元,項目支出 73.03  萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費:納入省(市/縣)財政預算管理的"三公"經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。





第二部分  2020年部門預算表



2020年部門預算表


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