2021年度部門整體支出績效自評報告
為進一步規範財政資金管理,強化績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》《中共中央 國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)精神、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔2019〕10號)、湘財績〔2020〕7號、山財績〔2022〕133號和縣委、縣政府有關預算績效評價的要求,現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下:
一、基本情況
(一)單位基本概況
衡山縣供銷合作社聯合社成立於1951年6月,係衡山縣人民政府直屬正科級全額撥款參照公務員法管理事業單位,至2021年12月,共有編製18人,實有人數37人,其中財政供養人員12人、離退休21人、其他人員4人;無公務車輛。縣供銷合作社根據職能下設辦公室、人事政工股、財務統計股、合作發展股、監審股五個內設機構;無下設二級機構。
(二)部門主要職能職責
1、貫徹執行中共中央、國務院和省、市、縣黨委政府及全國供銷總社等有關供銷社改革發展的路線、方針、政策和法律法規;負責依法製定全縣供銷合作社係統改革和發展規劃並組織指導實施;負責對全縣供銷社係統的指導、協調、監督、服務、教育培訓。
2、負責建設全縣農村現代商品流通體係。主要發展農業生產資料、農村日用消費品(含圖書、藥品)、農副產品購銷、再生資源(含報廢車輛)回收利用和農村電子商務五大經營服務網絡;負責組織實施新網工程、農業綜合開發供銷合作總社新型合作示範項目建設。
3、負責構建縣政府主導的農業社會化服務體係和城鄉綜合服務體係建設。實施惠農綜合服務工程,建立新型農業社會化服務體係,創新農業生產服務方式和手段;完善農產品現代流通服務體係,提升農產品流通服務水平;健全城鄉社區服務體係,打造城鄉社區綜合服務平台;構建農村合作金融服務體係,開展農村合作金融服務;構建縣、鄉、村三級上下貫通的惠農綜合服務體係。
4、負責全縣供銷合作社基層組織體係建設,實施基層組織建設工程。推進縣供銷社機關規範性建設,優化機構設置、職能配置;多種形式發展、改造、壯大鄉鎮基層供銷社;參加村級(社區)綜合服務社建設。
5、指導全縣供銷合作社係統做大做強社有企業,培育參股控股各類龍頭企業,推進社有企業健全現代企業製度;推動社有企業參與農業產業化、標準化示範和農業技術研發推廣等項目。
6、組織和引領縣域內農村合作經濟發展,引導規範發展農民專業合作社及聯合社、行業協會、農產品經紀人隊伍。
7、根據縣人民政府授權,承擔化肥、農藥、棉花、食用油等重要物資的國家和地方政府儲備及救災物資儲備等任務;會同有關部門參與全縣農村商品流通及市場體係建設的規劃編製及修訂;參與有關農業生產資料和煙花爆竹行業的市場管理;參與管理指導全縣再生資源回收利用市場體係建設。
8、指導和監督全縣供銷社係統的資產管理,依法維護供銷社的合法權益。
9、指導全縣供銷社係統的科技開發和有關科技成果的轉化及推廣工作,推進科技興社。
10、研究製定縣供銷社及所屬單位人事、財務、資產的管理製度並組織實施,負責全縣供銷社係統人才隊伍建設。
11、承接縣政府在農業社會化服務、農產品流通、農村電子商務、農村合作金融、農村精準扶貧等領域轉移的為農服務職能。
12、承辦縣委、縣政府和上級社交辦的其他工作。
二、基本支出情況
2021年度我社全年決算支出為324.26萬元,其中一般公共預算財政撥款支出313.26萬元,有基本支出227.11萬元(工資福利支出171.33萬元、商品和服務支出23.95萬元、對個人和家庭的補助支出31.83萬元),基本支出是為保障我社正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出,具體包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費,辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費、維修(護)費等日常公用經費,以及離退休費用等其他對個人和家庭的補助支出。
三、項目支出情況
2021年度我社一般公共預算財政撥款項目支出86.15萬元,其中基層組織體係建設資金50萬元、農品山香電商平台發展工作經費18萬元、綜合改革工作經費18.15萬元。
四、部門整體支出績效情況
2021年度縣財政年初預算本單位部門支出總計228.44萬元,其中基本支出154.82萬元(工資福利支出125.91萬元、一般商品和服務支出22.47萬元、對個人和家庭的補助支出6.44萬元)、項目支出73.62萬元。按照部門整體支出績效評價指標標準我社自評情況:預算配置10分、預算執行16分、預算管理34分、職責履行8分、履職效益22分,總計90分。
單位基本支出績效情況:2021年,我社加強資金管理,嚴格壓減一般性支出,嚴控"三公"經費,在落實厲行節約等方麵取得了較好的效果。2021年部門"三公"經費支出3.71萬元,財政年初下達預算數為5萬元,控製率為74.2%。因單位無公務用車,公務用車購置費和公務用車運行維護費0元。無因公出國人數,因公出國費用0元。
單位項目支出績效情況:2021年我社持續深化供銷社綜合改革,把供銷合作社係統打造成為服務農民生產生活的生力軍和綜合平台,努力為推進鄉村振興貢獻力量。具體完成業務指標如下:
1、"農品山香"電商平台積極完善服務方式,努力拓寬服務領域、增強服務功能,助推農副產品產銷對接。截止目前,全縣有112家農業產業化企業、農民專業合作社入駐"農品山香"公眾服務平台,全縣12個鄉鎮153個行政村(社區)在平台開店1036家,免費為入駐企業和"興農小店"發布相關推文、鏈接200條,免費為入駐農產品設計包裝、策劃營銷活動30餘次,密切配合縣委組織部、縣科技專家服務團開展"村播帶貨"20多場,現場助力本土農產品銷售,總瀏覽量突破20萬人次。組織縣內中國社會扶貧目錄企業16家入駐全國"832"平台湖南"鄉村振興館",組織縣內企業參加"832"平台產銷對接會。
2、借力縣科技專家服務團,組建衡山惠農視頻創作基地。基地現已製作農產品銷售宣傳視頻180期,直播帶貨8期,均超額完成全年目標任務。
3、鞏固發展5個社有全資企業、5個縣級經營管理服務平台(中心),12個鄉鎮基層供銷社(鄉鎮惠農服務中心),56個村級基層供銷社(村級惠農綜合服務社)建設成果。積極指導供銷合作社縣、鄉、村三級基層組織體係和經營服務體係建設,新增村級供銷社10家,占年計劃100%,增強了供銷合作社服務"三農"的實力和能力,效果顯著,綜合改革"衡山模式"得到上級社肯定與推介積極推進供銷合作社綜合改革進程。
4、成功召開縣供銷合作社第七次代表大會。縣委書記戴新賢,衡陽市供銷合作總社理事會主任劉定安接見代表出席開幕式並作重要講話,縣委副書記、縣長段曉賽參加接見。代表大會全體會議審議並通過了衡山縣供銷合作社《理事會工作報告》、《監事會工作報告》和《章程》修訂的決議案,為今後五年全縣供銷合作社高質量發展指明了政治方向和發展目標。
五、存在的主要問題及下一步改進措施
(一)存在的主要問題
1、預算控製率有待加強。年初部門預算編製與年度實際工作經費需求存在一些偏差,年中追加預算工資福利支出(主要是未進編原企業改製負責人工資福利支出)和對個人和家庭的補助支出(主要是一次性撫恤金支出和傷殘軍人生活補助支出)額度較大,導致預算控製率較高。
2、項目支出超出年初預算,主要是年中追加農品山香電商平台發展工作經費18萬元。
(二)下一步改進措施
1、科學編製預算。精準的預算是抓好執行的基礎,我社在今後工作中,將認真加強與業務部門的對接和溝通,對下一年工作開支情況進行精細化考量,加強整體規劃與統籌,最大程度保障預算編製的科學性。
2、加快執行進度。我社將進一步加強供銷社綜合改革工作統籌規劃,及時掌握預算資金執行進度,準確提出執行建議,提高工作的主動性。同時加強預算績效目標考核,加強預算全過程控製,對執行進度慢的項目提出切實可行的整改措施。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
我社將按要求將績效自評結果在部門網站及時予以公開,並將預算執行質量及進度納入單位績效考核範圍,推動全麵預算管理工作取得進展。
七、其他需要說明的情況
無
衡山縣供銷合作社聯合社
2022年8月2日
附件:1.部門整體支出績效評價指標評分表
2.部門整體支出績效評價基礎數據表
3.2021年度縣級專項資金績效目標自評表
部門整體支出績效評價指標評分表
一級指標 | 二級指標 | 三級 指標 | 分值 | 評價標準 | 指標說明 | 得分 | |
投入 10分 | 預算配置 10分 | 在職人員控製率 | 5 | 以100%為標準。在職人員控製率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 | 在職人員控製率=(在職人員數/編製數)×100%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政局確定的部門決算編製口徑為準。 | 5 | |
"三公經費"變動率 | 5 | "三公經費"變動率≦0,計8分;"三公經費">0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止。 | "三公經費"變動率=[(本年度"三公經費"預算數-上年度"三公經費"預算數)/上年度"三公經費"預算數]×100% | 5 | |||
過 程 60分 | 預算執行 20分 | 預算完成率 | 5 | 100%計滿分,每低於5%扣2分,扣完為止。 | 預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%。 | 5 | |
預算控製率 | 5 | 預算控製率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大於30%不得分。 | 預算控製率=(本年追加預算/年初預算)×100%。 | 1 | |||
新建樓堂館所麵積控製率 | 5 | 100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。 | 樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積×100% 。 | 5 | |||
新建樓堂館所投資概算控製率 | 5 | 100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。 | 樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。 | 5 | |||
預算管理 40分 | 公用經費控製率 | 8 | 100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。 | 公用經費控製率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。 | 2 | ||
"三公經費"控製率 | 7 | 100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。 | "三公經費"控製率-("三公經費"實際支出數/"三公經費"預算安排數)×100%。 | 7 | |||
政府采購執行率 | 6 | 100%計滿分,每超過(降低)5%扣2分。扣完為止。 | 政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100% | 6 | |||
管理製度健全性 | 8 | ①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度,2分; |
| 8 | |||
過 程 60分 | 預算管理 40分 | 資金使用合規性 | 6 | ①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金撥付有完整的審批程序和手續;③項目支出按規定經過評估論證;④支出符合部門預算批複的用途;⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 |
| 6 | |
預決算信息公開性 | 5 | ①按規定內容公開預決算信息,1分;②按規定時限公開預決算信息,1分;③基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;④基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。 | 預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。 | 5 | |||
產出及效率 30分 | 職責履行 8分 | 重點工作實際完成率 | 8 | 根據市績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。 |
| 8 | |
履職 效益 22分 | 經濟效益 | 10 | 此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際情況有選擇的進行設置,並將其細化為相應的個性化指標。 |
| |||
社會效益 | 10 | ||||||
行政效能 | 6 | 促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。 | 根據部門自評材料評定。 | 6 | |||
社會公眾或服務對象滿意度 | 6 | 90%(含)以上計6分; | 社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。 | 6 | |||
部門整體支出績效評價基礎數據表
填報單位:單位:萬元
財政供養人員情況 | 編製數 | 2021年實際在職人數 | 控製率 | |||
18 | 16 | 88.89% | ||||
經費控製情況 | 2020年決算數 | 2021年預算數 | 2021年決算數 | |||
三公經費 | 4.45 | 5 | 3.71 | |||
1、公務用車購置和維護經費 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:公車購置 |
| |||||
公車運行維護 |
| |||||
2、出國經費 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公務接待 | 4.45 | 5 | 3.71 | |||
項目支出: |
| |||||
1、業務工作專項(一個項目一行) |
| 86.15 | 86.15 | |||
基層組織體係建設經費 | 50 | 50 | ||||
農品山香平台發展工作經費 | 18 | 18 | ||||
供銷綜合改革工作經費 | 18.15 | 18.15 | ||||
2、運行維護專項(一個項目一行) |
|
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| |||
…… | ||||||
3、省、市級專項資金(一個專項一行) |
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| |||
…… | ||||||
公用經費 | 18.87 | 22.47 | 23.95 | |||
其中:辦公經費 | 2.82 | 5 | 4 | |||
水費、電費、差旅費 | 1.21 | 5 | 4.8 | |||
會議費、培訓費 | 0.28 | 5 | 0 | |||
…… | ||||||
政府采購金額 | —— | 10 | 0 | |||
部門基本支出預算調整 | —— | 227.11 | 227.11 | |||
樓堂館所控製情況 | 批複規模 | 實際規模(㎡) | 規模控製率 | 預算投資(萬元) | 實際投資(萬元) | 投資概算控製率 |
0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | |
厲行節約保障措施 | 完善各項財務管理製度,嚴格按標準管控各項費用支出 | |||||
說明:"項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,包括業務工作項目、運行維護項目和市級專項資金等;"公用經費"填報基本支出中的一般商品和服務支出。
2021年度縣級專項資金績效目標自評表
專項資金名稱 | 基層組織體係建設資金 | 負責人 及電話 | 曠海濱18942005788 | |||||||
縣級主管部門 | 衡山縣供銷合作社聯合社 | 實施單位 | 衡山縣供銷合作社聯合社 | |||||||
項目資金(萬元) |
| 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率(B/A) | ||||||
年度資金總額 | 50萬元 | 50萬元 | 100% | |||||||
其中:中央、省、市補助 |
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縣級資金 | 50萬元 | 50萬元 | 100% | |||||||
其他資金 |
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年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||
推進供銷社綜合改革,繼續實施基層組織體係建設和惠農綜合服務工程建設,落實"三農"要求,力推農業產業發展,助力鄉村振興。 | 已達預期目標 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 |
| 年度指標值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進措施 | |||
產 出 指 標 | 數量指標 | 新增村級供銷社10家 |
| 100% | 100% |
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質量指標 | 鄉鎮基層社全覆蓋 |
| 100% | 100% |
| |||||
時效指標 | 至2021年底完成 |
| 100% | 100% |
| |||||
成本指標 | 按預算計劃執行 |
| 50萬元 | 100% |
| |||||
效益 指標 | 經濟效益指標 | 引領鄉村振興 |
| 100% | 100% |
| ||||
助力農民增收 |
| 100% | 100% |
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績效指標 | 效 益 指 標 | 生態效益 指標 |
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可持續影響指標 | 促進供銷事業可持續發展 |
| 效果顯著 | 效果明顯 |
| |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 村級基層社 |
| 滿意 | 100% |
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2021年度縣級專項資金績效目標自評表
專項資金名稱 | 農品山香電商平台發展工作經費 | 負責人 及電話 | 曠海濱18942005788 | |||||||
縣級主管部門 | 衡山縣供銷合作社聯合社 | 實施單位 | 衡山縣供銷合作社聯合社 | |||||||
項目資金(萬元) |
| 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率(B/A) | ||||||
年度資金總額 | 18萬元 | 18萬元 | 100% | |||||||
其中:中央、省、市補助 |
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縣級資金 | 18萬元 | 18萬元 | 100% | |||||||
其他資金 |
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年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||
充分發揮"農品山香"電商平台在消費幫扶、助力鄉村振興方麵的主導作用,打造區域化自營電商品牌 | 已達預期目標 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 |
| 年度指標值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進措施 | |||
產 出 指 標 | 數量指標 | 全縣112家農業產業化企業、農民專業合作社入駐平台 | 組織縣內16家企業入駐"832"平台 | 100% | 100% |
| ||||
策劃營銷活動,開展村播帶貨 | 開展"村播帶貨"20多場 | 100% | 100% |
| ||||||
質量指標 | 擴大電商平台覆蓋麵 |
| 100% | 100% |
| |||||
時效指標 | 至2021年底完成 |
| 100% | 100% |
| |||||
成本指標 | 按預算計劃執行 |
| 18萬元 | 100% |
| |||||
效益 指標 | 經濟效益指標 | 完成線上交易額450餘萬元 |
| 100% | 100% |
| ||||
助力農民增收 |
| 100% | 100% |
| ||||||
績效指標 | 效 益 指 標 | 生態效益 指標 |
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可持續影響指標 | 平台服務有口碑,企業爭相來邀約 |
| 持續向好 | 效果明顯 |
| |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 農業產業化企業、農民專業合作社 |
| 滿意 | 100% |
| ||||
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| ||||||||
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2021年度縣級專項資金績效目標自評表
專項資金名稱 | 供銷綜合改革工作經費 | 負責人 及電話 | 曠海濱18942005788 | |||||||
縣級主管部門 | 衡山縣供銷合作社聯合社 | 實施單位 | 衡山縣供銷合作社聯合社 | |||||||
項目資金(萬元) |
| 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率(B/A) | ||||||
年度資金總額 | 18.15萬元 | 18.15萬元 | 100% | |||||||
其中:中央、省、市補助 |
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縣級資金 | 18.15萬元 | 18.15萬元 | 100% | |||||||
其他資金 |
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年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||
組建衡山惠農視頻創作基地,製作宣傳本地農產品銷售視頻,助推鄉村振興。 | 已達預期目標 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 |
| 年度指標值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進措施 | |||
產 出 指 標 | 數量指標 | 製作農產品銷售宣傳視頻180期 |
| 100% | 100% |
| ||||
成功召開縣供銷社第七次代表大會 |
| 100% | 100% |
| ||||||
質量指標 | 收效顯著 |
| 100% | 100% |
| |||||
時效指標 | 至2021年底完成 |
| 100% | 100% |
| |||||
成本指標 | 按預算計劃執行 |
| 18.15萬元 | 100% |
| |||||
效益 指標 | 經濟效益指標 | 助推本地農產品產銷對接 |
| 100% | 100% |
| ||||
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績效指標 | 效 益 指 標 | 生態效益 指標 |
|
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| |||||
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可持續影響指標 |
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滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 |
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| 滿意 | 100% |
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