2020年衡山縣嶺坡鄉政府部門決算公開編製說明

  

 

第一部分、部門概況

1.部門職能

2.機構設置

3.部門收支總體情況

第二部分、其他有關情況說明

1.一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

2.政府采購情況說明

3.國有資產占有情況

4.重點項目預算績效目標和預算績效情況

第三部分、名詞解釋

1.財政撥款收入

2、年初結轉和結餘

3、年末結轉和結餘

4、基本支出

5、項目支出

6、"三公"經費

7、機關運行經費

第四部分、部門決算公開表格

2020年嶺坡鄉政府部門決算公開編製說明

 

一、機構設置:

 

基本情況:衡山縣嶺坡鄉人民政府屬於獨立運行的部門預算、核算、決算財政財務體係,全額撥款一級預算行政管理單位。有二級預算單位0個,至202012月份,共有編製48個,實有人數48人,由養老保險基金發放養老金的離退休人員8人;公務用車定編0台,現有車輛0台。內設"六辦、三中心、一大隊"。"六辦"即黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室(農業農村和扶貧工作辦公室)、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室(村鎮建設管理辦公室)、社會治理和應急管理辦公室(信訪室)、基層黨建工作辦公室。"三中心"即社會事業綜合服務中心(文化綜合服務站、退役軍人服務站)、農業綜合服務中心、政務服務中心。"一大隊"即綜合行政執法大隊.

 

二、部門職能

嶺坡鄉人民政府,是落實國家政策,嚴格依法行政,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,發揮經濟管理職能,加強政策引導,製定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管。其主要職責為:

 

1)宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本鎮黨委(或黨員大會)的決議。執行上級國家行政機關的決定、命令和國家製定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,並報告執行決議、決定和命令的情況。

 

2)製定並落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全麵提高人民群眾的生活水平和生活質量。

 

3)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

 

4)開展社會主義民主和法製的宣傳教育,保障公民的權利;製定社會治安綜合治理工作規劃並組織實施;加強社區管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

 

5)製定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

 

6)加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

 

7)指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織製度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

 

8)加強黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。按照幹部管理權限,負責對本級鎮村幹部的教育、管理、選拔和監督工作,提高幹部隊伍素質,嚴格黨的組織生活,維護和執行黨的紀律,監督黨員切實履行義務,保障黨員的權利不受侵犯。監督黨員幹部和其他工作人員嚴格遵守黨紀國法,嚴格遵守國家的財經製度,不得侵占國家、集體和群眾的利益。教育黨員幹部和群眾自覺抵製不良傾向,堅決同各種違法犯罪行為作鬥爭。密切聯係群眾,經常了解群眾對鎮村黨員幹部工作的批評和意見,維護群眾的正當權利和利益。

 

9)製定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善生活環境和生態環境。

 

10)協助和支持設置在本行政區域內不隸屬於鎮的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

 

11)承辦縣人民政府交辦的其它事項。

 

三、收入支出決算總體情況說明

 

2020年度收入總計2919.61萬元,其中:財政撥款收入2051.82萬元(一般公共預算財政撥款1983.47萬元,占比96.67%;政府性基金預算財政撥款收入68.35萬元,占比3.3%),其他收入867.79萬元。比上年度決算收入增加1436.31萬元,增加了96.83%。

 

2020年度支出總計2710.91萬元,其中一般公共預算財政撥款支出1891.96萬元,占比69.79%;其他資金支出818.95萬元,占比30.21%。比上年度決算支出增加1377.08萬元,增加103.24%。

 

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出決算為1891.96萬元,具體情況如下:

一般公共服務支出939.83萬元,占比49.67%文化體育與傳媒68.54萬元,占比3.6%;社會保障和就業支出131.8萬元,占比6.97%;衛生健康支出24.3萬元,占比1.3%;節能環保支出90.8萬元,占比4.8%%;農林水支出308.4萬元,占比16.4%;住房保障支出42.35萬元,占比2.2%;科學技術支出2.3萬元,占比0.13%;城鄉社區支出29萬元,占比1.5%;災害防治及應急管理支出24萬元,占比1.3%交通運輸230.67萬元,占比12.2%。

五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結餘49.25萬元,本年收入68.35萬元,本年支出117.6萬元。

 

六、其他重要事項說明

 

(一)、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

 

1、"三公"經費財政撥款支出決算基本情況說明。

 

2020年度"三公"經費財政預算12.8萬元,"三公"經費財政撥款支出決算為12.8萬元,其中:因公出國(境)費決算0萬元,公務接待費決算12.8萬元。

 

2、"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明。

 

1)、因公出國(境)費決算0萬元。包括單位工作人員公務出國(境)的差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。2020年使用財政撥款安排0等單位出國(境)團組0個、參加其他單位組織的出國(境)團組0個,全年因工出國(境)團組共計0個,累計0人次。

 

(2)、接待費決算0萬元。包括單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(3)、培訓費決算0.35萬元。包括單位各項培訓開支

(二)、政府采購情況說明

 

2020年政府采購支出25.8,用於購買辦公電腦。檔案櫃、辦公桌椅、安監站標準化建設專用設備、戶外電子顯示屏

 

(三)、關於國有資產占用情況說明

 

截至 2020 12月31日,2020年度固定資產為313.24萬元。

 

(四)、重點項目預算績效目標和預算績效情況

 

2020年度未有重點工程項目。

 

 

七、專業名詞解釋

 

1、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預財政撥款。

 

2、年初結轉和結餘:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。

 

3、年末結轉和結餘:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。

 

4、基本支出:指為保機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的"工資福利支出"和"對個人和家庭的補助":公用經費指政府收支分類經濟科目中除"工資福利支出"和"對個人和家庭的補助"外的其他支出。

 

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

6、"三公"經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出:公務用車購置費反映單位公務用車購支出(含車輛購置稅):公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保驗費、安全獎勵費用等支出:公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外接待)支出。

 

7、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(財決09表)

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表(財決08表)

一般公共預算財政撥款收入支出決算表(財決07表)

支出決算表(財決04表)

收入支出決算總表(財決01表)

收入決算表(財決03表)

財政撥款收入支出決算總表(財決01-1表)



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